Afrekening corrigeren
Indien er al een factuur is gestuurd voor een afrekening, maar achteraf blijkt dat deze afrekening niet correct is, dan kun je een correctiefactuur sturen voor dezelfde facturatieperiode.
Correctiefactuur maken
Ga naar ‘Afrekeningen' in de eigenarenmodule. Open de afrekening welke je wenst te corrigeren door op het totaalbedrag te klikken. Klik op de knop 'Herberekenen' om er zeker van de zijn dat de afrekening de juiste reserveringen en bedragen bevat. Klik daarna op 'Concept correctiefactuur maken'.
Als deze eenmaal gemaakt is, zul je zien dat het totaal van de correctiefactuur rekening houdt met de bedragen die al op de eerste, incorrecte factuur stonden. Beide facturen moeten dus betaald worden om de boekhouding kloppend te maken.
Een correctiefactuur kun je niet ongedaan maken. Als deze ook onjuist is, moet je een nieuwe correctiefactuur aanmaken.